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我院2024年拟开展审计项目的市场调研公告
我院2024年拟开展2023年经济合同审计、2023年度财务报表审计及2023年内部控制风险评估,3个项目正式开展前需进行市场调研,诚邀有意向的厂家或供应商按照本公告的要求前来报名。
一、报名须具备的条件:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加本次调研活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录;
6、参加单位应具备相关执业许可证或资质证书;
7、参加单位应具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(已实行三证合一的具备有效的营业执照)
8、参加单位应连续正常营业3年(含)以上。
二、报名须提供的书面材料:
1、有效的营业执照副本(年检合格);
2、组织机构代码证副本(年检合格);
3、国税、地税的税务登记证(年检合格);
(已实行三证合一的只需提供营业执照复印件)
4、报名公司法人对销售代表的签名授权书(原件);
5、授权代表身份证复印件;
6、具体要求(见附件);
7、参选公司需提供承诺书,承诺交来的所有资质,皆为原件复印件且真实有效。提供虚假资料者取消报名资格,5年内禁入医院并追究相关法律责任。
8、报价单。
注:上述所有证明材料,需加盖公司公章。
三、报名截止时间:2023年7月17日下午5点前交至采供部(行政楼1楼采供部124室)。过期不予受理。
四、联系方式:
1、联系电话:028-87762327
2、联系人:陈老师
3、地址:成都市金牛区十二桥路39号
采购项目具体需求、标准:
1、2023年经济合同审计
为促进医院进一步加强合同管理,避免潜在经济纠纷,落实医院内部控制制度,依法维护医院合法权益。明年拟开展经济合同审计,对2023年医院经济合同的签订、履行、变更、终止及合同管理过程进行全方位的监督和评价,期间将重点关注医疗设备、信息、后保、基建等方面的经济合同。
2、2023年度财务报表审计
为确保医院财务报表提供的财务信息真实、准确,对2023年财务报表的有关数据进行审查分析,验证报表中的数据是否真实、正确地反映医院的财务状况、经营成果和现金流动,进一步观察医院经营活动的合规性、合法性和有效性,对报表隐含风险进行充分揭示,提高财务报表预期使用者对财务报表的信赖程度。
3、2023年内部控制风险评估
根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会【2012】21号】)和《公立医院内部控制管理办法》(国卫财发【2020】31号)文件规定,开展医院内部控制风险评估。开展的风险评估拟对单位层面及12个业务层面梳理医院相关管理制度,对标分析,评估单位经济活动及相关业务活动存在的风险,确定相应的风险承受度及提出对应的风险应对策略措施。
4、合同服务期为双方签订合同后一年。合同签订后,供应商按医院要求的各个具体时间段提供相应的服务成果。合同到期后,如审计项目正在实施或本合同约定的服务事项尚未完成的,供应商应继续履行合同义务,直到该项目完成。
5、3个项目分别出具审计报告和管理建议书。