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57365线路检测中心通道关于2025年拟开展审计项目的市场调研公告

发布时间:2024-07-04    来源:     浏览:

57365线路检测中心通道

关于2025年拟开展审计项目的市场调研公告

我院2025年拟开展2024年医院物价执行情况评价、2024年度财务报表审计及2024年内部控制风险评估,3个项目正式开展前需进行市场调研,诚邀有意向的公司按照本公告的要求前来报名。

一、报名须具备的条件

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加本次市场调研前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件;

二、项目服务内容

1、2024年医院物价执行情况评价

结合当前形势,对全院2024年物价执行情况进行专项评价。从对比分析耗材管理系统、HIS收费系统,手麻系统、PACS业务系统,并结合病历、产品说明等,评价医院物价执行情况。

2、2024年度财务报表审计

为确保医院财务报表提供的财务信息真实、准确,对2024年财务报表的有关数据进行审查分析,验证报表中的数据是否真实、正确地反映医院的财务状况、经营成果和现金流动。

3、2024年内部控制风险评估

根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会【2012】21号】)和《公立医院内部控制管理办法》(国卫财发【2020】31号)文件规定,开展医院内部控制风险评估,拟对单位层面及12个业务层面梳理医院相关管理制度,对标分析,评估单位经济活动及相关业务活动存在的风险,确定相应的风险承受度及提出对应的风险应对策略措施。

、报名材料

1、有效的营业执照副本(年检合格);

2、组织机构代码证副本(年检合格);

3、国税、地税的税务登记证(年检合格);

(已实行三证合一的只需提供营业执照复印件)

4、报名公司法人对业务代表的签名授权书(原件);

5、授权代表身份证复印件;

6、报价单(注:2024年医院物价执行情况评价单独报价,2024年度财务报表审计及2024年内部控制风险评估打包报价)

7、参选公司需提供承诺书,承诺交来的所有资质,皆为原件复印件且真实有效。提供虚假资料者取消报名资格,5年内禁入医院并追究相关法律责任。

注:上述所有证明材料,需加盖公司公章。

四、 报名截止时间:2024年7月12日下午4点前将报名材料交至审计部(行政楼416办公室)。过期不予受理。

五、现场市场调研,由审计部电话通知各公司在规定时间内参加医院调研工作。

1、 联系电话:028-87761067

2、 联系人:刘老师

3、 地址:成都市金牛区十二桥路39-41号

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