我院2021年拟开展2020年预决算、财务收支和财务报表审计及库存物资盘盈盘亏长期挂账事项专项清理、疫情防控捐赠款物专项检查等,项目正式开展前需进行市场调研,诚邀有意向的公司按照本公告的要求前来参加。
一、报名应具备下列条件:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加本次招标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录;
6、特殊要求
(1)投标人具备财政部门颁发的有效的会计师事务所执业许可证
(2)投标人具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(已实行三证合一的具备有效的营业执照)
(3)投标人连续正常营业3年(含)以上。
注:上述所有证明材料,需加盖公司公章
二、项目情况
1、2020年度预算执行和财务收支审计项目,对我院2020年度全部收入和支出以及相关活动进行全面审计,主要内容包括:
(1)对预决算编报、预算执行及财务收支情况的真实性、合法性和效益性进行审计,并出具审计报告;
(2)对新旧会计制度衔接情况及相关内容进行审核;
(3)对往年审计发现问题的整改落实情况进行审核;
(4)对审计发现的问题出具管理建议书。
2、2020年度财务报表审计项目,对财务报表的下列方面发表审计意见:(1)财务报表是否按照《医院财务制度》和《医院会计制度》的规定编制;(2)财务报表是否在所有重大方面公允反映甲方的财务状况、经营成果和现金流量。
3、库存物资盘盈盘亏账期挂账事项清理,涉及药品,耗材等。
4、疫情防控捐赠款物专项检查:
(1)捐赠款物接受情况;
(2)捐赠款物的分配使用情况;
(3)捐赠款物管理和信息公开情况。
三、调研要求及报名截止时间:
1、各参与公司在调研现场分别进行专项审计项目的介绍、答疑、报价等。
2、报名截止时间:公司报名资格信息请于二〇二一年三月二日下午五点前,投递邮箱sjb510106@163.com。过期不予受理,调研时间及地点另行通知。
四、联系电话:028-87761067,联系人:叶老师
附件:专项审计调研表
57365线路检测中心通道审计部
2021年2月24日
附件:
2021年审计项目调研表
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报价(元)
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重点审计内容
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报价人:
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